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索引號: 003280079/201809-00001 組配分類: 財(cái)政決算
發(fā)布機(jī)構(gòu): 市政務(wù)公開辦 主題分類:
標(biāo)題: 池州市委宣傳部2017年部門決算情況 文號:
成文日期: 2018-09-11 發(fā)布日期: 2018-09-11
廢止日期:
池州市委宣傳部2017年部門決算情況
發(fā)布時間:2018-09-11 10:19 來源:市委宣傳部 字號:[默認(rèn) 超大]

池州市委宣傳部2017年部門決算


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 錄

 

第一部分池州市委宣傳部概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市委宣傳部2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市委宣傳部2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

一、部門主要職能

(一)貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策,督促檢查落實(shí)情況,按照省委宣傳部和市委的要求,部署全市宣傳工作;指導(dǎo)市直宣傳文化系統(tǒng)和各縣區(qū)委宣傳部執(zhí)行政策、法規(guī);按照省委宣傳部和市委統(tǒng)一工作部署,協(xié)調(diào)市直宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。

(二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作;負(fù)責(zé)全市哲學(xué)社會科學(xué)的規(guī)劃和管理工作;對市社科聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo);歸口管理市委講師團(tuán)、市社科聯(lián)。

(三)負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作,對池州日報(bào)社、市廣播電視局的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)。

(四)指導(dǎo)全市精神產(chǎn)品的生產(chǎn),組織實(shí)施精神產(chǎn)品的“五個一工程”。對市文化局、市新聞出版局、市文聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo);承擔(dān)市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

(五)負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思路政治工作任務(wù);配合有關(guān)部門做好黨員教育工作;承擔(dān)市委思想政治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作;領(lǐng)導(dǎo)市思想政治工作研究會。

(六)協(xié)調(diào)、協(xié)同有關(guān)部門做好社會宣傳工作,指導(dǎo)衛(wèi)生、計(jì)劃生育、體育等有關(guān)單位貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。

(七)負(fù)責(zé)提出全市宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導(dǎo)方針;按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)市級宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的管理工作。

(八)受市委委托,會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領(lǐng)導(dǎo)干部,指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè);根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定,協(xié)管各縣區(qū)黨委宣傳部部長;制訂對縣區(qū)黨委宣傳部和市直宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審;配合有關(guān)部門做好宣傳文化系統(tǒng)的知識分子工作。

(九)完成市委交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看,市委宣傳部為全額財(cái)政撥款的一級預(yù)算單位,2017年度部門決算為本級決算。納入池州市委宣傳部2017年度部門決算編制范圍的單位共2個,與預(yù)算保持一致。詳細(xì)情況見下表:

 

序號

單位名稱

 

1

池州市委宣傳部機(jī)關(guān)

 

2

池州市委外宣辦

 

收入支出決算表

部門:池州市宣傳部(匯總)

 

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

行次

金額

項(xiàng)目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財(cái)政撥款收入

1

804.91

一、一般公共服務(wù)支出

35

609.28

  其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上級補(bǔ)助收入

3

0.00

三、國防支出

37

0.00

三、事業(yè)收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、經(jīng)營收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化體育與傳媒支出

41

76.20

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

42

48.43

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

43

0.00

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

45

0.00

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

46

40.00

 

13

 

十三、交通運(yùn)輸支出

47

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

51

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

15.33

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

19.99

 

22

 

二十二、債務(wù)還本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、債務(wù)付息支出

57

0.00

本年收入合計(jì)

24

804.91

本年支出合計(jì)

58

809.23

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

25

0.00

結(jié)余分配

59

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

26

192.81

  其中:提取職工福利基金

60

0.00

  其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

27

0.00

        轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

61

0.00

 

28

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

62

188.49

 

29

 

  其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

總計(jì)

31

997.72

總計(jì)

65

997.72

       

 

 

 

收入決算表

 

部門:池州市宣傳部(匯總)

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 
 
 
 

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計(jì)

804.91

804.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服務(wù)支出

630.56

630.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20102

政協(xié)事務(wù)

3.29

3.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010201

  行政運(yùn)行

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010202

  一般行政管理事務(wù)

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事務(wù)

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20133

宣傳事務(wù)

461.21

461.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013301

  行政運(yùn)行

300.35

300.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013302

  一般行政管理事務(wù)

153.64

153.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013350

  事業(yè)運(yùn)行

7.23

7.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服務(wù)支出

163.96

163.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服務(wù)支出

163.96

163.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化體育與傳媒支出

50.60

50.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

50.60

50.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

  其他文化支出

50.60

50.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業(yè)支出

48.43

48.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

48.43

48.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

48.43

48.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

農(nóng)林水支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶貧

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130506

  社會發(fā)展

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公積金

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

支出決算表

 

部門:池州市宣傳部(匯總)

 

 

 

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

 
 
 
 

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計(jì)

809.23

491.63

317.60

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服務(wù)支出

609.28

291.69

317.60

0.00

0.00

0.00

 

20102

政協(xié)事務(wù)

3.29

3.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010201

  行政運(yùn)行

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010202

  一般行政管理事務(wù)

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事務(wù)

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20133

宣傳事務(wù)

399.93

246.30

153.64

0.00

0.00

0.00

 

2013301

  行政運(yùn)行

238.72

238.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013302

  一般行政管理事務(wù)

153.64

0.00

153.64

0.00

0.00

0.00

 

2013350

  事業(yè)運(yùn)行

7.36

7.36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013399

  其他宣傳事務(wù)支出

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服務(wù)支出

203.96

40.00

163.96

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服務(wù)支出

203.96

40.00

163.96

0.00

0.00

0.00

 

207

文化體育與傳媒支出

76.20

76.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

76.20

76.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

  其他文化支出

76.20

76.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業(yè)支出

48.43

48.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

48.43

48.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

48.43

48.43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

農(nóng)林水支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶貧

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130506

  社會發(fā)展

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公積金

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算表

 

部門:池州市宣傳部(匯總)

 

 

 

金額單位:萬元

 

收     入

支     出

 

項(xiàng)目

行次

金額

項(xiàng)目

行次

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

 
 

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

 

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

804.91

一、一般公共服務(wù)支出

32

569.28

569.28

0.00

 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、國防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

38

76.20

76.20

0.00

 

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

39

48.43

48.43

0.00

 

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

43

40.00

40.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通運(yùn)輸支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

15.33

15.33

0.00

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

19.99

19.99

0.00

 

 

22

 

二十二、債務(wù)還本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、債務(wù)付息支出

54

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合計(jì)

24

804.91

本年支出合計(jì)

55

769.23

769.23

0.00

 

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

34.19

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56

69.87

69.87

0.00

 

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

26

34.19

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

 

總計(jì)

29

839.10

總計(jì)

60

839.10

839.10

0.00

 
           

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

部門:池州市宣傳部(匯總)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

 
 

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合計(jì)

34.19

34.19

0.00

804.91

487.31

317.60

769.23

451.63

317.60

69.87

69.87

0.00

0.00

 

201

一般公共服務(wù)支出

8.59

8.59

0.00

630.56

312.97

317.60

569.28

251.69

317.60

69.87

69.87

0.00

0.00

 

20102

政協(xié)事務(wù)

0.00

0.00

0.00

3.29

3.29

0.00

3.29

3.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010201

  行政運(yùn)行

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010202

  一般行政管理事務(wù)

0.00

0.00

0.00

0.29

0.29

0.00

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

0.00

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事務(wù)

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

0.00

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20133

宣傳事務(wù)

8.59

8.59

0.00

461.21

307.58

153.64

399.93

246.30

153.64

69.87

69.87

0.00

0.00

 

2013301

  行政運(yùn)行

3.64

3.64

0.00

300.35

300.35

0.00

238.72

238.72

0.00

65.27

65.27

0.00

0.00

 

2013302

  一般行政管理事務(wù)

0.00

0.00

0.00

153.64

0.00

153.64

153.64

0.00

153.64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013350

  事業(yè)運(yùn)行

0.18

0.18

0.00

7.23

7.23

0.00

7.36

7.36

0.00

0.05

0.05

0.00

0.00

 

2013399

  其他宣傳事務(wù)支出

4.77

4.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.22

0.22

0.00

4.55

4.55

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

163.96

0.00

163.96

163.96

0.00

163.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

163.96

0.00

163.96

163.96

0.00

163.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化體育與傳媒支出

25.60

25.60

0.00

50.60

50.60

0.00

76.20

76.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

25.60

25.60

0.00

50.60

50.60

0.00

76.20

76.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

  其他文化支出

25.60

25.60

0.00

50.60

50.60

0.00

76.20

76.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業(yè)支出

0.00

0.00

0.00

48.43

48.43

0.00

48.43

48.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

0.00

0.00

0.00

48.43

48.43

0.00

48.43

48.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

0.00

0.00

0.00

48.43

48.43

0.00

48.43

48.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00

40.00

40.00

0.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶貧

0.00

0.00

0.00

40.00

40.00

0.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130506

  社會發(fā)展

0.00

0.00

0.00

40.00

40.00

0.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

15.33

15.33

0.00

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

15.33

15.33

0.00

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公積金

0.00

0.00

0.00

15.33

15.33

0.00

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

19.99

19.99

0.00

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

19.99

19.99

0.00

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

19.99

19.99

0.00

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

部門:池州市宣傳部(匯總)

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

 

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

 
 

301

工資福利支出

303.85

302

商品和服務(wù)支出

74.40

310

其他資本性支出

0.00

 

30101

  基本工資

70.34

30201

  辦公費(fèi)

1.68

31001

  房屋建筑物購建

0.00

 

30102

  津貼補(bǔ)貼

47.15

30202

  印刷費(fèi)

1.92

31002

  辦公設(shè)備購置

0.00

 

30103

  獎金

96.49

30203

  咨詢費(fèi)

0.00

31003

  專用設(shè)備購置

0.00

 

30104

  其他社會保障繳費(fèi)

12.30

30204

  手續(xù)費(fèi)

0.00

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

 

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00

30205

  水費(fèi)

0.00

31006

  大型修繕

0.00

 

30107

  績效工資

0.00

30206

  電費(fèi)

0.00

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00

 

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

0.00

30207

  郵電費(fèi)

0.54

31008

  物資儲備

0.00

 

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

0.00

30208

  取暖費(fèi)

0.00

31009

  土地補(bǔ)償

0.00

 

30199

  其他工資福利支出

77.57

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

0.00

31010

  安置補(bǔ)助

0.00

 

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

73.39

30211

  差旅費(fèi)

2.25

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

 

30301

  離休費(fèi)

0.00

30212

  因公出國(境)費(fèi)用

0.00

31012

  拆遷補(bǔ)償

0.00

 

30302

  退休費(fèi)

48.48

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

0.53

31013

  公務(wù)用車購置

0.00

 

30303

  退職(役)費(fèi)

0.00

30214

  租賃費(fèi)

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

 

30304

  撫恤金

0.00

30215

  會議費(fèi)

0.28

31020

  產(chǎn)權(quán)參股

0.00

 

30305

  生活補(bǔ)助

1.02

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

0.66

31099

  其他資本性支出

0.00

 

30306

  救濟(jì)費(fèi)

0.00

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

5.49

304

對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

0.00

 

30307

  醫(yī)療費(fèi)

0.00

30218

  專用材料費(fèi)

0.00

30401

  企業(yè)政策性補(bǔ)貼

0.00

 

30308

  助學(xué)金

0.00

30224

  被裝購置費(fèi)

0.00

30402

  事業(yè)單位補(bǔ)貼

0.00

 

30309

  獎勵金

0.00

30225

  專用燃料費(fèi)

0.00

30403

  財(cái)政貼息

0.00

 

30310

  生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30226

  勞務(wù)費(fèi)

0.95

30499

  其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

0.00

 

30311

  住房公積金

20.30

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

51.00

307

債務(wù)利息支出

0.00

 

30312

  提租補(bǔ)貼

0.00

30228

  工會經(jīng)費(fèi)

2.18

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

0.00

 

30313

  購房補(bǔ)貼

0.00

30229

  福利費(fèi)

0.10

30707

  國外債務(wù)付息

0.00

 

30314

  采暖補(bǔ)貼

0.00

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

0.00

30239

  其他交通費(fèi)用

5.71

39906

  贈與

0.00

 

30399

  其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

3.58

30240

  稅金及附加費(fèi)用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

1.12

 

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

377.23

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

74.40

 

 

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

部門:池州市宣傳部(匯總)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

 
 

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合計(jì)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:市委宣傳部2017年沒有政府性基金預(yù)算

 

 

三、市委宣傳部2017年度部門決算說明

(一)2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入總計(jì)997.72萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)997.72萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計(jì)各增加220.93萬元,增長28.49%,主要原因:一是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加;二是人員工資增加;三是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費(fèi)用的增加。

(二)2017年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)804.91萬元,其中:財(cái)政撥款收入804.91萬元,占100%。

(三)2017年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)809.23萬元,其中:基本支出491.63萬元,占60.75%,項(xiàng)目支出317.6萬元,占39.25.%

(四)2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)893.10萬元((含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)839.10萬元((含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加220.93萬元,增長35.7%,主要原因:一是年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加;二是人員工資增加;三是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費(fèi)用的增加。

(五)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入804.91萬元,占本年收入的100%,與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加191.78萬元,增長31.28%。主要原因一是人員工資增加;二是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費(fèi)用的增加。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款支出769.23萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,財(cái)政撥款支出增加185.25萬元,增長31.7%。主要原因一是人員工資增加;二是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費(fèi)用的增加。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出809.23萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出609.28萬元,占75.29%;萬元,文化體育與傳媒(類)支出76.2萬元,占9.42%;社會保障和就業(yè)(類)支出48.43萬元,占5.98%;農(nóng)林水(類)支出40萬元,占4.94%;住房保障(類)支出15.33萬元,占1.89%;其他(類)支出9.99萬元,占2.47%。

  1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為577.33萬元,支出決算為809.23萬元,完成年初預(yù)算的140.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員工資的增加;二是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費(fèi)用的增加。其中:基本支出491.63萬元,占60.75%,項(xiàng)目支出317.6萬元,占39.25.%。具體情況如下:

(1)“一般公共服務(wù)”2017年度年初預(yù)算數(shù)為460.67萬元,支出決算為630.56萬元,完成年初預(yù)算的136.88%。其中:“其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”決算2.1萬元,主要用于日常公用支出; “行政運(yùn)行”決算300.35萬元,主要用于日常公用支出,在職人員工資;“事業(yè)運(yùn)行”決算7.23萬元,主要用于外宣辦日常公用支出,在職人員工資;“一般行政管理事務(wù)”決算153.64萬元,主要用于宣傳部對外宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);“其他一般公共服務(wù)支出”決算163.96萬元,主要用宣傳部基本支出和項(xiàng)目支出。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員工資的增加;二是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費(fèi)用的增加。

(2)“社會保障和就業(yè)”2017年度年初預(yù)算數(shù)為54.06萬元,支出決算為48.43萬元,主要用于部機(jī)關(guān)離退休人員支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有些項(xiàng)目調(diào)整,不在社會保障和就業(yè)內(nèi)。

(3)“文化體育與傳媒支出” 2017年度年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為76.2萬元,主要用于文化項(xiàng)目扶持方面。

(4)“農(nóng)林水支出”2017年度年初預(yù)算數(shù)為40元,支出決算為40萬元,完成年初預(yù)算的100%,.主要用于省委宣傳部文化項(xiàng)目配套資金。

(5)“住房保障支出”2017年度年初預(yù)算數(shù)為15.33萬元,支出決算為15.33萬元,完成年初預(yù)算的100%,其中:“住房公積金”決算,15.33萬元,主要用于部機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

(六)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出451.63萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)377.23萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)74.4萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

(七)2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

(八)其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年度池州市委宣傳部運(yùn)行經(jīng)費(fèi)238.72萬元,與2016年相比,減少了48.77萬元,主要是因?yàn)檗k公費(fèi)和購買貨物和服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

2.政府采購情況。

2017年度,池州市委宣傳部政府采購支出總額5萬元,其中:政府采購貨物支出5萬元,政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

市委宣傳部2017年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi),因此沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個,價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

4.預(yù)算績效管理工作開展情況

池州市委宣傳部2017年未開展預(yù)算績效自評,因此涉及0個項(xiàng)目,涉及資金0萬元,因此無評價結(jié)果。

(九)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

6、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。