中共池州市委黨校2016年部門決算情況
一、部門主要職能
市委黨校內(nèi)設(shè)7個處室,外加機關(guān)黨委1個,7個處室中參照公務(wù)員管理的3個:辦公室、教務(wù)處、培訓(xùn)處;教學(xué)教輔機構(gòu)4個:馬克思主義基本理論教研室(黨史黨建教研室)、綜合教研室、理論研究室、圖書資料室(信息中心)。黨校編制69人,現(xiàn)有在職職工40人,退休職工26人。
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<中共池州市委黨校職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》 (池編 [2011]42號)精神,市委黨校主要職責(zé)是:
(一)根據(jù)中央、省委和市委對干部隊伍建設(shè)的要求,有計劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)縣處級干部、中青年干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和鄉(xiāng)鎮(zhèn)長、黨員高級知識分子、理論宣傳骨干。
(二)以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平總書記的系列講話精神為指導(dǎo),圍繞黨的中心任務(wù)和市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署,對重大現(xiàn)實問題開展專題研究,為教學(xué)和社會實踐服務(wù),為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)。
(三)配合有關(guān)部門做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核和鑒定工作,并提出使用建議。
(四)根據(jù)公務(wù)員隊伍建設(shè)的要求,負(fù)責(zé)實施公務(wù)員的培訓(xùn)工作;承擔(dān)有關(guān)部門委托的專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。
(五)負(fù)責(zé)實施全市各民主黨派組織支部負(fù)責(zé)人以上人員、無黨派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及黨外后備干部的培訓(xùn)工作。
(六)負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣委黨校工作。
(七)完成市委和省委黨校交辦的其他工作。
二、市委黨校2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計778.91萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計778.91萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2015年相比,收、支總計各減少117.76萬元,降低13.13%,主要原因:一是基本支出決算減少5.46萬元(見財政撥款收入支出決算情況說明);二是項目支出減少112.30萬元,主要原因一是上年度黨校用事業(yè)基金安排了綜合樓外墻維修和屋面防水工程94.31萬元,二是壓縮了一些其他開支。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計778.91萬元,其中財政撥款收入751.39萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額27.52萬元,無經(jīng)營收入和其他收入。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計778.91萬元,其中:基本支出706.91萬元,占90.76%;項目支出72萬元,占9.24%。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計751.39萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計751.39萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加72.75萬元,增長10.72%,主要原因:一是因工資調(diào)整和新進2人,增加人員支出和公用支出31.99萬元;二是退休人員增加工資5.59萬元;三是養(yǎng)老保險和公積金增加7.82萬元;四是文明創(chuàng)建和雙擁獎(兩年發(fā)放一次)比上年度增加23.85萬元。
(五)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
- 財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出751.39萬元,占本年支出的96.47%。與2015年相比,財政撥款支出增加72.75萬元,增長10.72%。(主要原因同財政撥款收入決算)
- 財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為644.21萬元,支出決算為751.39萬元,完成年初預(yù)算的116.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是因工資調(diào)整和新進2人,增加人員支出14.39萬元;二是財政統(tǒng)一安排的預(yù)算追加綜合考核獎58.84萬元、招商引資獎勵8萬元。其中基本支出679.39萬元,占90.42%;項目支出72萬元,占9.58%。具體情況如下:
2.1 “一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為0,支出決算為66.84萬元。原因是財政統(tǒng)一安排的預(yù)算追加綜合考核獎58.84萬元、招商引資獎勵8萬元。
2.2“教育支出”年初預(yù)算為485.92萬元,支出決算為500.31萬元,完成年初預(yù)算的102.96%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因工資調(diào)整和新進2人,增加人員支出14.39萬元;。
2.3“社會保障和就業(yè)”年初預(yù)算為117.35萬元,支出決算為143.30萬元,完成年初預(yù)算的122.11%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是“事業(yè)單位離退休”增加11.77萬元,為退休人員調(diào)資以及新增一名退休人員;二是“死亡撫恤”14.18萬元,為一退休職工去世撫恤金。
2.4“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”醫(yī)療保障年初預(yù)算為14.38萬元,支出決算為14.38萬元,完成年初預(yù)算的100%。
2.4 “住房保障支出”住房公積金年初預(yù)算為26.56萬元,支出決算為26.56萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(六)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出679.39萬元,其中人員經(jīng)費614.98萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費64.41萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他用車運行維護費、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
市委黨校2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項的情況說明
- 1. 政府采購情況
2016年度市委黨校政府采購支出總額16.70萬元,其中:政府采購貨物支出16.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.70萬元,占政府采購支出總額100%。
- 2. 國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2016年12月31日,市委黨校共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛;單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺(套)。
3.預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年,市委黨校按照指向明確、合理可行的原則,對2個項目支出編制了績效目標(biāo),涉及財政資金53萬元。全年共組織對2個項目(部門整體支出、政策)進行了績效自評,涉及財政資金53萬元。評價結(jié)果顯示,2個項目即黨校教學(xué)業(yè)務(wù)及干部培訓(xùn)經(jīng)費和黨校科研經(jīng)費運行規(guī)范合法,嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行,達到了預(yù)期績效目標(biāo)。
(九)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
附件:
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
- 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表