| 索引號: | 113418000032801165/202009-00001 | 組配分類: | 財政決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市委老干局 | 主題分類: | 其他 |
| 標(biāo)題: | 池州市委老干部局2019年部門決算情況 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-09-15 | |
| 廢止日期: | |||
池州市委老干部局2019年部門決算情況
2020年9月
目 錄
第一部分 池州市委老干部局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 池州市委老干部局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 池州市委老干部局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
池州市委老干部局2019年部門決算情況
第一部分 池州市委老干部局概況
一、部門職能
根據(jù)市委辦公室《關(guān)于印發(fā)<池州市委老干部局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員編制方案>的通知》(池辦秘[2002]86號)規(guī)定,市委老干部局主要職責(zé)是:
1、貫徹落實黨的老干部工作方針政策,研究制定或參與制定我市老干部工作的有關(guān)細(xì)則,并組織實施。
2、督促檢查全市老干部政治待遇和生活待遇的落實,參與離休干部生活費和醫(yī)藥費保障機(jī)制的建立和完善工作;及時提出老干部工作的意見和建議,妥善幫助解決老干部“兩項待遇”落實中出現(xiàn)的實際困難。
3、指導(dǎo)和做好新形勢下的老干部思想政治工作,組織老干部積極參與全市兩個文明建設(shè),為池州的改革、發(fā)展和穩(wěn)定繼續(xù)發(fā)揮作用。
4、積極開展老干部工作的調(diào)查研究,及時掌握信息動態(tài),向市委、市政府提出建議,積極探索做好新形勢下的老干部工作新途徑、新辦法。
5、組織老干部參與關(guān)心下一代工作。
6、指導(dǎo)各地加強(qiáng)老年大學(xué)、老干部活動中心(室)、老干部病房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理工作;組織老干部開展文體娛樂活動,充實豐富老干部精神文化生活。
7、指導(dǎo)全市老干部工作部門的自身建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)老干部的易地安置工作;負(fù)責(zé)外地來池老干部的接待工作;負(fù)責(zé)老干部來信來訪工作;負(fù)責(zé)離休干部榮譽證審核發(fā)放工作;負(fù)責(zé)縣處級以上老干部逝世后的登報審批、老干部遺屬照顧的宏觀指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)老干部統(tǒng)計和走訪、慰問等工作。
9、承辦市委、市委組織部交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,池州市委老干部局2019年度部門決算包括:局本級決算和局屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算一致。納入池州市委老干部局2019年度部門決算編制范圍的單位共2個,詳細(xì)情況見下表:
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
池州市委老干部局本級 |
|
2 |
池州老年大學(xué)(市干休所) |
第二部分 池州市委老干部局2019年部門決算表
見附件:
1、收入支出決算總表(公開01表)
2、收入決算表(公開02表)
3、支出決算表(公開03表)
4、財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開05表)
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)
第三部分 池州市委老干部局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計697.19萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計697.19萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計各增加124.18萬元,增長21.67%,主要原因:一是人員經(jīng)費增加;二是收到非稅返還資金;三是承辦第28屆全省離退休干部象棋圍棋賽增加政府性基金預(yù)算財政撥款;四是老年教育經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計679.20萬元,其中:財政撥款收入616.70萬元,占90.80%;上級補(bǔ)助收入4.18萬元,占0.62%;事業(yè)收入0.00萬元,占0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0%;其他收入58.32萬元,占8.58%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計620.33萬元,其中:基本支出353.15萬元,占56.93%;項目支出267.18萬元,占43.07%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計616.70萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計616.70萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加90.3萬元,增長17.15%,主要原因:一是人員經(jīng)費增加;二是舉辦第28屆全省離退休干部象棋圍棋賽增加政府性基金預(yù)算財政撥款;三是老年教育經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入594.70萬元,占本年收入的87.56%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加68.30萬元,增長12.97%。主要原因一是人員經(jīng)費增加;二是老年教育經(jīng)費增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出591.74萬元,占本年支出的95.39%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加65.34萬元,增長12.41%。主要原因一是人員經(jīng)費增加;二是老年教育經(jīng)費增加。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出591.74萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出452.50萬元,占76.47%;教育(類)支出80.07萬元,占13.53%;社會保障和就業(yè)(類)支出33.87萬元,占5.72%;衛(wèi)生健康(類)支出6.60萬元,占1.12%;住房保障(類)支出17.85萬元,占3.02%;其他(類)支出0.85萬元,占0.14%。
(四) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為506.83萬元,支出決算為591.74萬元,完成年初預(yù)算的116.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。其中:基本支出342.68萬元,占57.91%;項目支出249.06萬元,占42.09%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為22.96萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是老年大學(xué)學(xué)費收入支出。
2.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項)。年初預(yù)算為2.00萬元,支出決算為2.20萬元,完成年初預(yù)算的110.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資獎勵。
3.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為134.61萬元,支出決算為137.62萬元,完成年初預(yù)算的102.24%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。
4.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項)。年初預(yù)算為1.05萬元,支出決算為1.05萬元,完成年初預(yù)算的100%。
5.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項業(yè)務(wù)(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為3.30萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付上年度應(yīng)付未成功支付的離退休干部黨組織培育經(jīng)費。
6.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為32.12萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付人員經(jīng)費。
7.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為214.38萬元,支出決算為181.59萬元,完成年初預(yù)算的84.70%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出人員經(jīng)費列入一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)支出。
8.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。年初預(yù)算為87.62萬元,支出決算為63.65萬元,完成年初預(yù)算的72.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是老年大學(xué)教師及聘請人員工資等列入一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項)支出。
9.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為8.00萬元,支出決算為8.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。
10.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項)。年初預(yù)算為1.05萬元,支出決算為1.05萬元,完成年初預(yù)算的100%。
11.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為79.02萬元,完成年初預(yù)算的決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付2018年度一次性工作獎勵。
12.社會和保障就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為0.20萬元,支出決算為0.20萬元,完成年初預(yù)算的100%。
13.社會和保障就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預(yù)算為0.85萬元,支出決算為11.58萬元,完成年初預(yù)算的1362.35%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離休干部工資支出。
14.社會和保障就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為21.36萬元,支出決算為21.36萬元,完成年初預(yù)算的100%。
15.社會和保障就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項)。年初預(yù)算為10.57萬元,支出決算為0.05萬元,完成年初預(yù)算的0.47%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是離休人員工資列支社會和保障就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)支出。
16.社會和保障就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項)。年初預(yù)算為0.68萬元,支出決算為0.68萬元,完成年初預(yù)算的100%。
17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為6.60萬元,支出決算為6.60萬元,完成年初預(yù)算的100%。
18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為17.85萬元,支出決算為17.85萬元,完成年初預(yù)算的100%。
19.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.85萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他對個人和家庭補(bǔ)助支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出342.68萬元,其中:人員經(jīng)費283.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費59.11萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入22.00萬元,本年支出18.12萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.88萬元。具體情況說明如下:
1.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項)。年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算為18.12萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是承辦第28屆全省離退休干部象棋圍棋賽相關(guān)支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度,池州市委老干部局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出59.11萬元,比2018年增加1.45萬元,增長2.51%,主要原因是通過招考新增工作人員。
(二)政府采購支出情況
2019年度,池州市委老干部局政府采購支出總額23.28萬元,其中:政府采購貨物支出23.28萬元,政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.28萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,池州市委老干部局共有車輛0輛,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
市委老干部局對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出未開展績效自評,共0個項目,涉及資金0萬元,占項目預(yù)算總額的0%。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(指市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目)
市委老干部局在2019年度部門決算中公開0個項目績效自評結(jié)果。
3.部門評價項目績效評價結(jié)果。
市委老干部局對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出沒有開展績效自評,無績效評價結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
主辦單位:池州市人民政府辦公室 承辦單位:池州市數(shù)據(jù)資源管理局
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